Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 26345558
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Тема аудиту | Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю |
Вид аудиту | Плановий |
Якщо планова: № пукнту та дата плану | п.1
12/05/2022 |
(і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
(іі) номер і дата доручення |
|
Цілі внутрішнього аудиту | Виявлення недоліків в системі внутрішнього контролю Департаменту та надання рекомендацій щодо удосконалення системи внутрішнього контролю |
Об’єкт внутрішнього аудиту | Система внутрішнього контролю Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Період, за який проводився аудит | 01/01/2021 - 11/01/2022 |
Початок аудиту | |
Планове закінчення | |
Копія підписаного звіту та рекомендації | |
Робочі документи залучених експертів | |
Заперечення | |
Копія підписаних висновків на заперечення | |
Інші листи та документи | |
Суть порушень (проблем) | |
План заходів |
За результатами аудиту Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
№ |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |