Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 33236336
Державний музей іграшки |
Тема аудиту | Оцінка діяльності закладу щодо законності, ефективності використання бюджетних коштів. |
Вид аудиту | Плановий |
Якщо планова: № пукнту та дата плану |
|
(і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
(іі) номер і дата доручення |
|
Цілі внутрішнього аудиту | Оцінка діяльності закладу щодо законності, ефективності використання бюджетних коштів. |
Об’єкт внутрішнього аудиту | Управління бюджетними коштами та об’єктами, які отримують фінансування з бюджету м. Києва. Достовірність фінансової та бюджетної звітності закладу. |
Період, за який проводився аудит | 01/01/2022 - 03/31/2024 |
Початок аудиту | |
Планове закінчення | |
Копія підписаного звіту та рекомендації | |
Робочі документи залучених експертів | |
Заперечення | |
Копія підписаних висновків на заперечення | |
Інші листи та документи | |
Суть порушень (проблем) | |
План заходів |
За результатами аудиту Державний музей іграшки |
№ |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |