Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит33236336
Державний музей іграшки
Тема аудитуОцінка діяльності закладу щодо законності, ефективності використання бюджетних коштів.
Вид аудитуПлановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудитуОцінка діяльності закладу щодо законності, ефективності використання бюджетних коштів.
Об’єкт внутрішнього аудитуУправління бюджетними коштами та об’єктами, які отримують фінансування з бюджету м. Києва. Достовірність фінансової та бюджетної звітності закладу.
Період, за який проводився аудит01/01/2022 - 03/31/2024
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)
План заходів
За результатами аудиту Державний музей іграшки
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) Висновок (результат) аудиту/доказова база Рекомендовані заходи Відповід. виконавці Очікуваний результат Термін виконання Результати врахування рекомендацій Економічний ефект, тис грн
Фінансовий Економічний Враховано - зміст