Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 37445442
Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної |
Тема аудиту | Оцінка діяльності управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації як розпорядника бюджетних коштів щодо дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», безпосередньо в школі І-ІІІ ступенів № 168 Оболонського району м. Києва тощо |
Вид аудиту | Позаплановий |
Якщо планова: № пукнту та дата плану |
|
(і) автор доручення (ПІБ, посада) | доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації В. Мондриївського від 15.03.2021 № Г-1225/1 |
(іі) номер і дата доручення | 104/ОД-27/21
|
Цілі внутрішнього аудиту | оцінка діяльності Управління щодо дотримання актів законодавства, в тому числі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 у сфері планування, розподілу, своєчасності перерахування та ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки з особливими освітніми потребами, безпосередньо виявлення і оцінка ризиків щодо дотримання бюджетної програми в школі І-ІІІ ступенів № 168 Оболонського району м. Києва, розробка рекомендацій та пропозицій, направлених на забезпечення ефективного використання субвенцій та мінімізацію ризиків та інше. |
Об’єкт внутрішнього аудиту | оцінка діяльності Управління освіти як розпорядника бюджетних коштів щодо дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», безпосередньо школи І-ІІІ ступенів № 168 Оболонського району м. Києва тощо |
Період, за який проводився аудит | 01/01/2017 - 12/01/2020 |
Початок аудиту | 17.05.2021 |
Планове закінчення | 25.06.2021 |
Копія підписаного звіту та рекомендації | |
Робочі документи залучених експертів | |
Заперечення | |
Копія підписаних висновків на заперечення | |
Інші листи та документи | |
Суть порушень (проблем) | Внаслідок недостатнього в Управлінні освіти кількісно-якісного кадрового забезпечення та невиважених управлінських рішень, виявлено недоліки в частині контролю, аналізу та розподілу субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами через відсутність між усіма учасниками процесу корпоративної мережі інформаційного обміну аналітичної інформації про стан виконання та результати процесу забезпечення коштами субвенції в повному обсязі для учнів та дітей в інклюзивних класах (групах), а також не забезпечення єдиних стандартів збору та узагальнення фактичних показників результатів використання субвенції. |
План заходів |
За результатами аудиту Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної |
№ |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |