Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит39611267
Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"
Тема аудитуОцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства у сфері використання комунального майна та орендних відносин
Вид аудитуПлановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану11
02/15/2019
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудитуОцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства у сфері використання комунального майна та орендних відносин
Об’єкт внутрішнього аудитуКомунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"
Період, за який проводився аудит01/01/2016 - 12/31/2018
Початок аудиту11.03.2019
Планове закінчення19.04.2019
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)
План заходів
За результатами аудиту Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) Висновок (результат) аудиту/доказова база Рекомендовані заходи Відповід. виконавці Очікуваний результат Термін виконання Результати врахування рекомендацій Економічний ефект, тис грн
Фінансовий Економічний Враховано - зміст