Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит37393835
Відділ молоді та спорту Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Тема аудитуОцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової та бюджетної звітності, стану збереження активів, законності та ефективності використання бюджетних коштів
Вид аудитуПлановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану1
12/22/2021
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудитуоцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової та бюджетної звітності, стану збереження активів, законності та ефективності використання бюджетних коштів, надання аудиторського висновку та розробка рекомендацій з пропозиціями, направлених на покращення фінансово-господарської діяльності, мінімізацію ризиків тощо
Об’єкт внутрішнього аудитуДіяльність Відділу молоді та спорту Подільської районної в місті Києві державної адміністрації щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової та бюджетної звітності, стану збереження активів, законності та ефективності використання бюджетних коштів
Період, за який проводився аудит01/01/2021 - 09/30/2022
Початок аудиту15.12.2022
Планове закінчення27.12.2022
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)
План заходів
За результатами аудиту Відділ молоді та спорту Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) Висновок (результат) аудиту/доказова база Рекомендовані заходи Відповід. виконавці Очікуваний результат Термін виконання Результати врахування рекомендацій Економічний ефект, тис грн
Фінансовий Економічний Враховано - зміст