Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 37393835
Відділ молоді та спорту Подільської районної в місті Києві державної адміністрації |
Тема аудиту | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової та бюджетної звітності, стану збереження активів, законності та ефективності використання бюджетних коштів |
Вид аудиту | Плановий |
Якщо планова: № пукнту та дата плану | 1
12/22/2021 |
(і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
(іі) номер і дата доручення |
|
Цілі внутрішнього аудиту | оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової та бюджетної звітності, стану збереження активів, законності та ефективності використання бюджетних коштів, надання аудиторського висновку та розробка рекомендацій з пропозиціями, направлених на покращення фінансово-господарської діяльності, мінімізацію ризиків тощо |
Об’єкт внутрішнього аудиту | Діяльність Відділу молоді та спорту Подільської районної в місті Києві державної адміністрації щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової та бюджетної звітності, стану збереження активів, законності та ефективності використання бюджетних коштів |
Період, за який проводився аудит | 01/01/2021 - 09/30/2022 |
Початок аудиту | 15.12.2022 |
Планове закінчення | 27.12.2022 |
Копія підписаного звіту та рекомендації | |
Робочі документи залучених експертів | |
Заперечення | |
Копія підписаних висновків на заперечення | |
Інші листи та документи | |
Суть порушень (проблем) | |
План заходів |
За результатами аудиту Відділ молоді та спорту Подільської районної в місті Києві державної адміністрації |
№ |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |