Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 39606435
КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва" |
Тема аудиту | Використання бюджетних коштів на реалізацію Громадських проектів №438ГБ1 за 2017 рік, №450ГБ за 2018 рік та відповідності зазначених проектів тендерній документації і виконавцям |
Вид аудиту | Позаплановий |
Якщо планова: № пукнту та дата плану |
|
(і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
(іі) номер і дата доручення |
|
Цілі внутрішнього аудиту | Стан використання бюджетних коштів |
Об’єкт внутрішнього аудиту | Дотримання норм чинного законодавства |
Період, за який проводився аудит | 01/01/2017 - 08/31/2020 |
Початок аудиту | |
Планове закінчення | |
Копія підписаного звіту та рекомендації | |
Робочі документи залучених експертів | |
Заперечення | |
Копія підписаних висновків на заперечення | |
Інші листи та документи | |
Суть порушень (проблем) | |
План заходів |
За результатами аудиту КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва" |
№ |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |