Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит39606435
КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва"
Тема аудитуВикористання бюджетних коштів на реалізацію Громадських проектів №438ГБ1 за 2017 рік, №450ГБ за 2018 рік та відповідності зазначених проектів тендерній документації і виконавцям
Вид аудитуПозаплановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудитуСтан використання бюджетних коштів
Об’єкт внутрішнього аудитуДотримання норм чинного законодавства
Період, за який проводився аудит01/01/2017 - 08/31/2020
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)
План заходів
За результатами аудиту КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва"
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) Висновок (результат) аудиту/доказова база Рекомендовані заходи Відповід. виконавці Очікуваний результат Термін виконання Результати врахування рекомендацій Економічний ефект, тис грн
Фінансовий Економічний Враховано - зміст